【中铁航空港审(277号关于印发《中国中铁航空港建设集团有限公司)】为进一步加强公司内部审计工作的规范性与有效性,提升企业风险防控能力和管理水平,根据国家相关法律法规及公司实际运营情况,中国中铁航空港建设集团有限公司于近日正式印发《内部审计管理办法》。该办法的发布标志着公司在制度建设、流程管理以及监督机制方面迈出了重要一步。
本次发布的《内部审计管理办法》涵盖了审计工作的基本原则、组织架构、职责分工、工作流程、质量控制、结果运用等多个方面,旨在通过系统化的制度设计,确保内部审计工作的科学性、独立性和权威性。文件明确指出,内部审计应围绕公司战略目标,聚焦重点领域和关键环节,强化对财务、合规、项目管理等方面的监督与评价。
同时,文件还强调了审计结果的运用机制,要求各部门高度重视审计发现的问题,及时整改并完善相关制度。对于重大问题或典型案件,公司将进行专项分析,并作为内部管理改进的重要依据。
此次制度的出台,不仅有助于推动公司治理体系和治理能力现代化,也为实现高质量发展提供了坚实的制度保障。未来,中铁航空港将继续以审计监督为抓手,不断优化管理流程,提升整体运营效率,为企业的持续健康发展奠定坚实基础。